加入收藏 | 设为首页 | 但即便在这么的气候 | 黑贴3又3/4子(7.5目) | 所以不宜过度追多油粕比
您当前的位置:首页 > 由于商品赢利也不是极好 > 这种和鸽派相反的党派即是鹰派风格

真人娱乐betwayasia 2014年收入支出决算公示

时间:2015-09-30 16:09:45  来源:  作者:
 
真人娱乐betwayasia 职能部门概况 
真人娱乐betwayasia 坐落于新乡市解放大道200号,2014年底我校拥有在编教师76人,代课教师20人,在校学生1750余人。
我校设有教研处、教务处、办公室、学生处、总务室、安全办、校工会、少先队这几个职能部门。
教研处的主要职能:1、主持教师教学工作安排。2、教学与教研计划的制定与实施。3、教研组长管理。4、教师专业发展与考评。5、教学改革和课程指导。6、教师业绩考核等。
教务处的主要职能:1、教学日常管理,包括排课与调课、考试与评卷安排等。2、校历编排与实施,教师职工考勤。3、教学设备、图书和教材管理,文印等。4、网络建设与管理。
办公室的主要职能:1、负责人事、档案与工资管理。2、学校会议组织与记录。3、重要的外联与接待。4、文件系统和效能管理。5、教职工绩效考核统筹。6、中层以上人员考核与考勤等。
学生处的主要职能:1、学生德育、心理与健康教育管理。2、班主任聘任与管理。3、招生与学籍管理。4、学校卫生与医务管理。5、指导少先队和安全办工作等。
总务处的主要职能:1、项目、各种教学用具和办公用品的采购。2、 管理学校资产。3、学校财务管理。5、校容、校貌建设。6、检查校舍,确保学校财物安全。
安全办的主要职能:1、主管教育局安全办对口工作。2、负责校方责任险等。
   校工会的主要职能是:1、负责教职工大会日常事务。2、协助办公室评优评先工作。3、组织教职工的文体活动及对职工的慰问工作。
少先队的主要职能:主管少先队大队部相关工作。
真人娱乐betwayasia 2014年决算公开相关说明
一、2014年我校预算执行情况如下:
2014年收入743.14万元,上年结转和结余88.65万元,本年支出746.12万元,本年末结转和结余85.67万元,预算执行率达到89.70℅
二、我校收入来源都是公共预算财政拨款收入。
三、支出说明:
基本支出,是用于保障我校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障我校为完成工作任务和事业发展目标,用于该专项业务工作的经费支出。
按支出经济分类主要用于以下方面:
(一)工资福利支出:在职职工各类劳动报酬及社会保险。
(二)商品和服务支出:购买商品和服务的支持,例如办公费、水电费、维修费、公务用车、公务接待等。
(三)对个人和家庭的补助:离退休人员工资,抚恤金、丧葬费、公积金等。
(四)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
四、“三公”经费决算说明
“三公”经费是指我校通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2014年,我校无因公出国(境)费用的支出,现有公务用车一辆,公务接待和公务用车均无超标准现象。
2014年决算表格见附件。
 
 
 

 

真人娱乐betwayasia 2014年收入支出决算总表
                                                                               单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
决算数
栏次
 
2
栏次
 
4
栏次
 
6
一、财政拨款收入
1
743.14 
一、一般公共服务
37
 
一、基本支出
60
712.49 
  其中:政府性基金
2
10 
二、外交
38
 
    其中:财政拨款
61
712.49 
二、上级补助收入
3
 
三、国防
39
 
       其中:政府性基金
62
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全
40
 
二、项目支出
63
33.63 
    其中:财政专户管理资金
5
 
五、教育
41
775.36 
    其中:财政拨款
64
23.63 
四、经营收入
6
 
六、科学技术
42
 
       其中:政府性基金
65
10 
五、附属单位上缴收入
7
 
七、文化体育与传媒
43
 
三、上缴上级支出
66
 
六、其他收入
8
 
八、社会保障和就业
44
 
四、经营支出
67
 
    其中:本级横向财政拨款
9
 
九、医疗卫生
45
 
五、对附属单位补助支出
68
 
     非本级财政拨款
10
 
十、节能环保
46
 
 
69
 
 
11
 
十一、城乡社区事务
47
 
支出经济分类
70
 
12
 
十二、农林水事务
48
 
基本支出和项目支出合计
71
746.12 
 
13
 
十三、交通运输
49
 
    工资福利支出
72
357.92 
 
14
 
十四、资源勘探电力信息等事务
50
 
    商品和服务支出
73
100.03 
 
15
 
十五、商业服务业等事务
51
 
    对个人和家庭的补助
74
254.54 
 
16
 
十六、金融监管等事务支出
52
 
    对企事业单位的补贴
75
 
 
17
 
十七、地震灾后恢复重建支出
53
 
    赠与
76
 
 
18
 
十八、援助其他地区支出
54
 
    债务利息支出
77
 
 
19
 
十九、国土资源气象等事务
55
 
    基本建设支出
78
 
 
20
 
二十、住房保障支出
56
 
    其他资本性支出
79
33.63 
 
21
 
二十一、粮油物资储备事务
57
 
    贷款转贷及产权参股
80
 
 
22
 
二十二、国债还本付息支出
58
 
    其他支出
81
 
 
23
 
二十三、其他支出
59
 
 
82
 
本年收入合计
24
743.14 
本年支出合计
83
746.12 
    用事业基金弥补收支差额
25
 
    结余分配
84
 
    上年结转和结余
26
88.65 
      交纳所得税
85
 
      基本支出结转和结余
27
57.23 
      提取职工福利基金
86
 
        其中:财政拨款结转和结余
28
57.23 
      转入事业基金
87
 
      项目支出结转和结余
29
31.42 
      其他
88
 
        其中:财政拨款结转和结余
30
31.42 
    年末结转和结余
89
85.67 
      经营结余
31
 
      基本支出结转和结余
90
60.37 
 
32
 
        其中:财政拨款结转和结余
91
60.37 
 
33
 
      项目支出结转和结余
92
25.30 
 
34
 
        其中:财政拨款结转和结余
93
25.30 
 
35
 
      经营结余
94
 
合计
36
831.79 
合计
95
831.79 

 


 
真人娱乐betwayasia 2014年公共预算财政拨款支出明细表
                                          单位:万元

 

科目编码
单位(科目名称)
总计
 
基本支出
 
项目支出
人员经费
公用经费
**
**
**
**
1
2
3
4
 
 
 
 
真人娱乐betwayasia
746.12 
612.46 
100.03 
33.63 
205
02
02
 小学教育
729.37 
612.46 
100.03 
16.88 
205
09
04
城市中小学教学设施
2.81 
0.00 
0.00 
2.81 
205
10
04
城市中小学教学设施
13.94 
0.00 
0.00 
13.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
真人娱乐betwayasia 2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表                                                                 
                                       单位:万元
项目
2014年决算数
合计
3.40 
    因公出国()费用
 0.00
    公务接待费
 1.31
    公务用车运行购置及运行维护费小计
 1.85
        其中:公务用车运行维护费
 1.85
              公务用车购置
 0.00
 
 
 
还有的公司因为运营不善而遭受波折
返回首页
返回首页
发表评论 归纳起码两位业界人士的说法
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
栏目ID=news的表不存在(操作类型=2)
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门